Menu

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra ŠJ 2018/2018 potraviny 170,32 s DPH 13.11.2018 agro Branisko ŠJ Kostrabová M. ved. ŠJ 13.11.2018
Faktúra ŠJ 239/2018 potraviny 339,60 s DPH 22.11.2018 INMEDIA ŠJ Kostrabová M. ved. ŠJ 22.11.2018
Faktúra ŠJ 168/2018 potraviny 303,75 s DPH 11.09.2018 J.Jurašek ŠJ Kostrabová M. ved. ŠJ 11.09.2018
Faktúra ŠJ 161/2018 potraviny 577,67 s DPH 04.12.2017 EASTFOOD ŠJ Kostrabová M. ved. ŠJ 04.09.2018
Faktúra ŠJ 110/2017 potraviny 61,18 s DPH 05.05.2017 P.D.Branisko ŠJ Kostrabová M. ved. ŠJ 05.05.2017
Faktúra ŠJ 80 /2021 Potraviny 74,46 s DPH 11.05.2021 AGRO Branisko ŠJ Mgr. Onofrejová ved. ŠJ 13.05.2021 20.05.2021
Faktúra ŠJ 80 /2017 potraviny 50,46 s DPH 06.04.2017 Bidffod ŠJ Kostrabová M ved.ŠJ 07.04.2017 07.04.2017
Faktúra ŠJ 79 /2021 Potraviny 113,50 s DPH 11.05.2021 AGRO Branisko ŠJ Mgr. Onofrejová ved. ŠJ 13.05.2021 20.05.2021
Faktúra ŠJ 78 /2021 Potraviny 14,08 s DPH 05.05.2021 Manna ŠJ Mgr. Onofrejová ved. ŠJ 05.05.2021 05.05.2021
Faktúra ŠJ 77 /2021 Potraviny 126,43 s DPH 05.05.2021 AGRO Branisko ŠJ Mgr. Onofrejová ved. ŠJ 05.05.2021 05.05.2021
Faktúra ŠJ 73 /2021 Potraviny 319,13 s DPH 03.05.2021 INMEDIA ŠJ Mgr. Onofrejová ved. ŠJ 04.05.2021 05.05.2021
Faktúra ŠJ 72 /2021 Potraviny 293,01 s DPH 03.05.2021 COOP Jednota Prešov ŠJ Mgr. Onofrejová ved. ŠJ 04.05.2021 05.05.2021
Faktúra ŠJ 71 /2021 Potraviny 293,94 s DPH 03.05.2021 Wastex Prešov ŠJ Mgr. Onofrejová ved. ŠJ 04.05.2021 05.05.2021
Faktúra ŠJ 70 /2021 Potraviny 13,52 s DPH 03.05.2021 AGRO Branisko ŠJ Mgr. Onofrejová ved. ŠJ 04.05.2021 05.05.2021
Faktúra ŠJ 69 /2021 Potraviny 49,91 s DPH 03.05.2021 HORESKO, s.r.o. ŠJ Mgr. Onofrejová ved. ŠJ 04.05.2021 05.05.2021
Faktúra ŠJ 68 /2021 Potraviny 54,20 s DPH 03.05.2021 Milk Agro ŠJ Mgr. Onofrejová ved. ŠJ 04.05.2021 05.05.2021
Faktúra ŠJ 67 /2021 Potraviny 83,24 s DPH 28.04.2021 AGRO Branisko ŠJ Mgr. Onofrejová ved. ŠJ 28.04.2021 05.05.2021
Faktúra ŠJ 66 /2021 Potraviny 0,00 s DPH 27.04.2021 Tatranská ml. ŠJ Mgr. Onofrejová ved. ŠJ neuhrádzať- projekt 05.05.2021
Faktúra ŠJ 65 /2021 Potraviny 186,47 s DPH 27.04.2021 AGRO Branisko ŠJ Mgr. Onofrejová ved. ŠJ 28.04.2021 05.05.2021
Faktúra ŠJ 64 /2021 Potraviny 483,24 s DPH 27.04.2021 Marcodia ŠJ Mgr. Onofrejová ved. ŠJ 28.04.2021 05.05.2021
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/10795

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou
    Hlavná 367/7
    Kapušany
    082 12
  • Sekretariát: 051 79 41 223
    Riaditeľ: 0910 554 556

    Materská škola: 051 79 41 747
    Kancelária zástupcov riaditeľa pre ZŠ: 0903 776 223

    Personalistika a mzdy: 051 79 41 376

    Školská jedáleň: 051 79 41 116
    Vedúca jedálne: 0911 250 008

Fotogaléria