|
Faktúra |
ŠJ 272/2020
|
potraviny
|
62,36 |
s DPH |
|
|
18.12.2019 |
Agro Branisko |
ŠJ |
kostrabová M. |
ved. ŠJ |
|
18.12.2019 |
|
Faktúra |
117/2018
|
Časopis Naša škola - ZŠ
|
13,72 |
s DPH |
|
|
28.05.2013 |
PAMIKO, s.r.o. |
|
PaedDr. Radoslav Ruščák |
riaditeľ školy |
|
28.05.2013 |
|
Faktúra |
236/2013
|
UP pre 5 roč. deti - MŠ
|
187,70 |
s DPH |
|
|
17.10.2013 |
ELARIN, s.r.o, |
|
PaedDr. Radoslav Ruščák |
riaditeľ školy |
|
17.10.2013 |
|
Faktúra |
225/2013
|
Telefón - ZŠ
|
41,66 |
s DPH |
|
|
09.10.2013 |
Slovak Telekom Bratislava |
|
PaedDr. Radoslav Ruščák |
riaditeľ školy |
|
09.10.2013 |
|
Faktúra |
226/2013
|
Plyn ŠJ
|
764,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2013 |
SPP Bratislava |
|
PaedDr. Radoslav Ruščák |
riaditeľ školy |
|
09.10.2013 |
|
Faktúra |
227/2013
|
Plyn ZŠ+MŠ
|
2 550.00 |
s DPH |
|
|
09.10.2013 |
SPP Bratislava |
|
PaedDr. Radoslav Ruščák |
riaditeľ školy |
|
09.10.2013 |
|
Faktúra |
228/2013
|
Stravné čipy - ŠJ
|
676,92 |
s DPH |
|
|
10.10.2013 |
INFOS .sk, Prešov |
|
PaedDr. Radoslav Ruščák |
riaditeľ školy |
|
10.10.2013 |
|
Faktúra |
229/2013
|
Odev, obuv - ŠJ
|
317,69 |
s DPH |
|
|
10.10.2013 |
BASTAG OOPP s.r.o. Prešov |
|
PaedDr. Radoslav Ruščák |
riaditeľ školy |
|
10.10.2013 |
|
Faktúra |
230/2013
|
Preprava žiakov - MŠ
|
52,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2013 |
SAD Prešov |
|
PaedDr. Radoslav Ruščák |
riaditeľ školy |
|
10.10.2013 |
|
Faktúra |
231/2013
|
Licencia na Infostravu - ŠJ
|
645,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2013 |
Ing. Zvolenský Marián - RESET, Prešov |
|
PaedDr. Radoslav Ruščák |
riaditeľ školy |
|
10.10.2013 |
|
Faktúra |
232/2013
|
Virtuálna knižnica - ZŠ
|
16,56 |
s DPH |
|
|
10.10.2013 |
Komensky, s.r.o., Košice |
|
PaedDr. Radoslav Ruščák |
riaditeľ školy |
|
10.10.2013 |
|
Faktúra |
233/2013
|
Učebné pomôcky - ZŠ
|
321,50 |
s DPH |
|
|
10.10.2013 |
NAY Elektrodom Prrešov |
|
PaedDr. Radoslav Ruščák |
riaditeľ školy |
|
10.10.2013 |
|
Faktúra |
234/2013
|
Telefón - ZŠ+ŠJ+MŠ
|
88,63 |
s DPH |
|
|
10.10.2013 |
Slovak Telekom Bratislava |
|
PaedDr. Radoslav Ruščák |
riaditeľ školy |
|
10.10.2013 |
|
Faktúra |
201/2013
|
Náplne do tlač. - ZŠ
|
119,28 |
s DPH |
|
|
17.10.2013 |
MIP EAST, Prešov |
|
PaedDr. Radoslav Ruščák |
riaditeľ školy |
|
17.10.2013 |
|
Faktúra |
238/2013
|
Serv. prenájom rohoží - ZŠ
|
51,70 |
s DPH |
|
|
17.10.2013 |
Lindstrom Trnava |
|
PaedDr. Radoslav Ruščák |
riaditeľ školy |
|
17.10.2013 |
|
Faktúra |
237/2013
|
Mobilný internet - ZŠ
|
27,49 |
s DPH |
|
|
17.10.2013 |
Slovak Telekom Bratislava |
|
PaedDr. Radoslav Ruščák |
riaditeľ školy |
|
17.10.2013 |
|
Faktúra |
223/2013
|
Poistenie žiakov - ZŠ+MŠ
|
738,56 |
s DPH |
|
|
09.10.2013 |
UNIQA poisť. Bratislava |
|
PaedDr. Radoslav Ruščák |
riaditeľ školy |
|
09.10.2013 |
|
Faktúra |
239/2013
|
e-Tlačivá licencia - ZŠ
|
313,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2013 |
ŠEVT Ban. Bystrica |
|
PaedDr. Radoslav Ruščák |
riaditeľ školy |
|
17.10.2013 |
|
Faktúra |
240/2013
|
Náplň do tlačiarne - ŠJ
|
42,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2013 |
Autocont Prešov |
|
PaedDr. Radoslav Ruščák |
riaditeľ školy |
|
17.10.2013 |
|
Faktúra |
241/2013
|
Mobil - ZŠ
|
37,90 |
s DPH |
|
|
17.10.2013 |
Orange Slovensko, a.s., Bratislava |
|
PaedDr. Radoslav Ruščák |
riaditeľ školy |
|
17.10.2013 |