|
|
Faktúra |
ŠJ/24
|
Potraviny
|
2 135,51 |
s DPH |
|
|
31.01.2023 |
HORESKO, s.r.o. |
ŠJ |
Mgr. Onofrejová |
ved. ŠJ |
31.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
39/2020
|
Náplň do tlačiarne- ZŠ
|
78,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2020 |
Autocont Prešov |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
04.02.2020 |
|
|
Faktúra |
11/2024
|
El. energia vyúčtovanie za r. /2023 preplatok - MŠ
|
-239,29 |
s DPH |
|
|
09.01.2024 |
VSE Košice |
|
PaedDr. Marcela Kertysová |
riaditeľka školy |
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
49/2020
|
Kontrola a čistenie komínov ZŠ+ŠJ
|
214,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2020 |
Matej Caban, Kachell |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
48/2020
|
Plyn 02/2020 - MŠ
|
276,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2020 |
SPP Bratislava |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
47/2020
|
Plyn 02/2020 - ŠJ
|
517,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2020 |
SPP Bratislava |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
46/2020
|
Plyn 02/2020 - ZŠ
|
1 767.00 |
s DPH |
|
|
05.02.2020 |
SPP Bratislava |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
12/2024
|
El. energia 12/2023 - ZŠ "A"
|
1 993,18 |
s DPH |
|
|
09.01.2024 |
VSE Košice |
|
PaedDr. Marcela Kertysová |
riaditeľka školy |
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
13/2024
|
El. energia 12/2023 - ZŠ "B"
|
968,66 |
s DPH |
|
|
09.01.2024 |
VSE Košice |
|
PaedDr. Marcela Kertysová |
riaditeľka školy |
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
45/2020
|
Dobropis k fa.č. 187/2019 /náplň do tlačiarne/ - MŠ
|
-55,20 |
s DPH |
|
|
04.02.2020 |
Autocont Prešov |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
04.02.2020 |
|
|
Faktúra |
44/2020
|
Záloha dát - ZŠ
|
30,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2020 |
KRIŽAN ENTERPRISES, s.r.o. |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
04.02.2020 |
|
|
Faktúra |
43/2020
|
Výkon zodpovednej osoby za 02/2020 GDPR - ZŠ
|
39,60 |
s DPH |
|
|
04.02.2020 |
Osobnyudaj.sk, poradenstvo a služby v oblasti os.údajov |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
04.02.2020 |
|
|
Faktúra |
42/2020
|
El.energia 02/2020 - MŠ
|
71,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2020 |
VSE Košice |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
04.02.2020 |
|
|
Faktúra |
41/2020
|
Náplň do tlačiarne- MŠ
|
134,40 |
s DPH |
|
|
04.02.2020 |
Autocont Prešov |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
04.02.2020 |
|
|
Faktúra |
40/2020
|
Nálepky na schody podľa návrhu - ZŠ
|
552,72 |
s DPH |
|
|
04.02.2020 |
Michal Vaško-vydavateľstvo |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
04.02.2020 |
|
|
Faktúra |
38/2020
|
Divadelné predstavenie" Ako psíček a mačička" - ŠKD
|
158,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2020 |
Babadlo, n.o., Prešov |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
04.02.2020 |
|
|
Faktúra |
51/2020
|
Telefón - ZŠ
|
80,16 |
s DPH |
|
|
06.02.2020 |
Slovak Telekom Bratislava |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
37/2020
|
Kancelárske potreby - ZŠ
|
46,60 |
s DPH |
|
|
04.02.2020 |
APL Prešov |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
04.02.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 24/2020
|
Potraviny
|
244,53 |
s DPH |
|
4272005
|
29.01.2020 |
Milk Agro |
ŠJ |
Onofrejová |
ved.ŠJ |
|
03.02.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 23/2020
|
Potraviny
|
457,74 |
s DPH |
|
2020300181
|
29.01.2020 |
agro Branisko |
ŠJ |
Onofrejová |
ved.ŠJ |
|
03.02.2020 |