|
|
Faktúra |
131/2023
|
Materiál na opravu podlahy - ZŠ
|
9 958,25 |
s DPH |
|
|
29.03.2023 |
František Nemec STAVREM s.r.o. |
|
PaedDr. Marcela Kertysová |
riaditeľka školy |
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
96/2020
|
Publikácia Škol. dokumentácia - ZŠ
|
74,05 |
s DPH |
|
|
13.03.2020 |
RAABE Slovensko, Bratislava |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 76/2019
|
potraviny
|
314,33 |
s DPH |
|
|
26.03.2019 |
ATC Košice |
ŠJ |
Kostrabová M. |
ved. ŠJ |
|
26.03.2019 |
|
|
Faktúra |
105/2020
|
Predĺženie požiarnych dverí /v.č.10101446/ - ZŠ
|
386,40 |
s DPH |
|
|
27.03.2020 |
PYROBATYS, s.r.o. |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 79/2020
|
Potraviný
|
186,70 |
s DPH |
|
|
24.03.2020 |
Wastex |
ŠJ |
Mgr. Onofrejová |
ved. ŠJ |
24.03.2020 |
25.03.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 78/2020
|
Potraviný
|
88,09 |
s DPH |
|
|
24.03.2020 |
COOP Jednota Prešov |
ŠJ |
Mgr. Onofrejová |
ved. ŠJ |
24.03.2020 |
25.03.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 77/2020
|
Potraviný
|
7,58 |
s DPH |
|
|
24.03.2020 |
Tatranská ml. |
ŠJ |
Mgr. Onofrejová |
ved. ŠJ |
24.03.2020 |
25.03.2020 |
|
|
Faktúra |
104/2020
|
Školské potreby pre žiakov v HN - ZŠ
|
215,80 |
s DPH |
|
|
25.03.2020 |
APL Prešov |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
25.03.2020 |
|
|
Faktúra |
103/2020
|
Publikácia Účtovné súvsťažnosti od 1.1.2020 - ZŠ
|
37,00 |
s DPH |
|
|
24.03.2020 |
APL Prešov |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
24.03.2020 |
|
|
Faktúra |
102/2020
|
Hyg. prostriedky -ZŠ
|
77,62 |
s DPH |
|
|
24.03.2020 |
ILLE Skalica |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
24.03.2020 |
|
|
Faktúra |
101/2020
|
Hyg. prostriedky -ZŠ
|
95,04 |
s DPH |
|
|
24.03.2020 |
ILLE Skalica |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
24.03.2020 |
|
|
Faktúra |
100/2020
|
Mobilný telefón - ZŠ
|
46,35 |
s DPH |
|
|
24.03.2020 |
Slovak Telekom Bratislava |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
24.03.2020 |
|
|
Faktúra |
99/2020
|
Odber kuch. odpadu - ŠJ
|
23,40 |
s DPH |
|
|
13.03.2020 |
INTA Trenčín |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
98/2020
|
Kancelárske a školské potreby - ZŠ
|
127,40 |
s DPH |
|
|
13.03.2020 |
APL Prešov |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
97/2020
|
Bianko listiny+manžety - ZŠ
|
15,50 |
s DPH |
|
|
13.03.2020 |
ADVERTA s.r.o. |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
145/2024
|
UP pre 5-ročné deti MŠ
|
710,00 |
s DPH |
|
|
18.04.2024 |
ELARIN, s.r.o, |
|
PaedDr. Marcela Kertysová |
riaditeľka školy |
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
107/2020
|
Výkon zodpovednej osoby za 04/2020 GDPR - ZŠ
|
39,60 |
s DPH |
|
|
01.04.2020 |
Osobnyudaj.sk, poradenstvo a služby v oblasti os.údajov |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 76/2020
|
Potraviný
|
177,43 |
s DPH |
|
|
13.03.2020 |
KINGFRUIT |
ŠJ |
Mgr. Onofrejová |
ved. ŠJ |
|
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 75/2020
|
Potraviný
|
114,79 |
s DPH |
|
|
13.03.2020 |
HORESKO, s.r.o. |
ŠJ |
Mgr. Onofrejová |
ved. ŠJ |
|
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 74/2020
|
Potraviný
|
360,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2020 |
Ing.Marián Macko, |
ŠJ |
Mgr. Onofrejová |
ved. ŠJ |
|
13.03.2020 |