|
|
Faktúra |
246/2020
|
Zálohovanie dát - ZŠ
|
30,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
KRIŽAN ENTERPRISES, s.r.o. |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ/199
|
Potraviny
|
309,51 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
COOP Jednota Prešov |
ŠJ |
Mgr. Onofrejová |
ved. ŠJ |
30.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ/193
|
Potraviny
|
554,21 |
s DPH |
|
|
24.11.2021 |
ATC Košice |
ŠJ |
Mgr. Onofrejová |
ved. ŠJ |
25.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ/194
|
Potraviny
|
326,91 |
s DPH |
|
|
26.11.2021 |
AGRO Branisko |
ŠJ |
Mgr. Onofrejová |
ved. ŠJ |
26.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ/195
|
Potraviny
|
411,52 |
s DPH |
|
|
26.11.2021 |
EASTFOOD |
ŠJ |
Mgr. Onofrejová |
ved. ŠJ |
26.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ/196
|
Potraviny
|
288,64 |
s DPH |
|
|
29.11.2021 |
Milk Agro |
ŠJ |
Mgr. Onofrejová |
ved. ŠJ |
30.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ/197
|
Potraviny
|
29,36 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
MANNA-Ing. Kačmár Peter |
ŠJ |
Mgr. Onofrejová |
ved. ŠJ |
30.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ/198
|
Potraviny
|
156,84 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
HORESKO, s.r.o. |
ŠJ |
Mgr. Onofrejová |
ved. ŠJ |
30.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ/200
|
Potraviny
|
502,78 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
Wastex Prešov |
ŠJ |
Mgr. Onofrejová |
ved. ŠJ |
30.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ/191
|
Potraviny
|
459,69 |
s DPH |
|
|
19.11.2021 |
EASTFOOD |
ŠJ |
Mgr. Onofrejová |
ved. ŠJ |
19.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ/201
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
Wastex Prešov |
ŠJ |
Mgr. Onofrejová |
ved. ŠJ |
neuhrádzať - školské ovocie - projekt |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
423/2021
|
Učebné pomôcky pre žiakov SZP-ZŠ
|
89,90 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
Nomiland Košice |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
424/2021
|
Antigen Rapid Test SARS-COV-2 /sada20ks/ - ZŠ
|
114,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
MEPIS HEALTHCARE, s.r.o. |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
425/2021
|
UP pre 5-ročné deti MŠ
|
59,95 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
Radovan Ryľak |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
426/2021
|
Školenie pedagogóv - ZŠ
|
850,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2021 |
Európská vzdelávacia agentúra Meridián s.r.o. |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
427/2021
|
Video kábel Vention /2ks/ - ZŠ
|
61,90 |
s DPH |
|
|
02.12.2021 |
Alza.cz a.s. |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
70/2022
|
IP kamera /5ks/,IP kamer. HD recorder, Monitor,montáž - ZŠ
|
4 861.00 |
s DPH |
|
|
28.02.2022 |
Norymax - Miloš Myrón, Prešov |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ/192
|
Potraviny
|
832,39 |
s DPH |
|
|
23.11.2021 |
Marcodia |
ŠJ |
Mgr. Onofrejová |
ved. ŠJ |
23.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ/190
|
Potraviny
|
74,22 |
s DPH |
|
|
19.11.2021 |
AGRO Branisko |
ŠJ |
Mgr. Onofrejová |
ved. ŠJ |
19.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
430/2021
|
Plyn - 12/2021 - ZŠ
|
1 381.00 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
SPP Bratislava |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
03.12.2021 |