|
Faktúra |
ŠJ 8/2020
|
Potraviny
|
9,48 |
s DPH |
|
71944748
|
21.01.2020 |
Tatranská ml. |
ŠJ |
Onofrejová |
ved.ŠJ |
|
03.02.2020 |
|
Faktúra |
ŠJ 280/2020
|
potraviny
|
756,32 |
s DPH |
|
|
20.12.2019 |
Eastfood |
ŠJ |
Kostrabová M. |
ved. ŠJ |
|
20.12.2019 |
|
Faktúra |
10/2020
|
Výkon zodpovednej osoby za 01/2020 GDPR - ZŠ
|
39,60 |
s DPH |
|
|
14.01.2020 |
Osobnyudaj.sk, poradenstvo a služby v oblasti os.údajov |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
20.01.2020 |
|
Faktúra |
8/2020
|
Hygienické potreby
|
95,04 |
s DPH |
|
|
14.01.2020 |
ILLE Skalica |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
20.01.2020 |
|
Faktúra |
7/2020
|
Telefón ZŠ+MŠ+ŠJ
|
86,70 |
s DPH |
|
|
14.01.2020 |
Slovak Telekom Bratislava |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
20.01.2020 |
|
Faktúra |
6/2020
|
Telefón - ZŠ
|
41,34 |
s DPH |
|
|
11.01.2020 |
Slovak Telekom Bratislava |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
20.01.2020 |
|
Faktúra |
5/2020
|
Elektrina 12/2019 - ŠJ
|
264,50 |
s DPH |
|
|
11.01.2020 |
VSE Košice |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
20.01.2020 |
|
Faktúra |
4/2020
|
Elektrina 12/2019 - ZŠ B
|
161,90 |
s DPH |
|
|
11.01.2020 |
VSE Košice |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
20.01.2020 |
|
Faktúra |
3/2020
|
Elektrina 12/2019 - ZŠ A
|
598,61 |
s DPH |
|
|
11.01.2020 |
VSE Košice |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
20.01.2020 |
|
Faktúra |
2/2020
|
Mobilný telefón - ZŠ
|
43,72 |
s DPH |
|
|
11.01.2020 |
Slovak Telekom Bratislava |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
20.01.2020 |
|
Faktúra |
1/2020
|
Prenájom rohoží - ZŠ
|
56,74 |
s DPH |
|
|
11.01.2020 |
Lindstrom Trnava |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
20.01.2020 |
|
Faktúra |
512/2023
|
Náplň do tlačiarne /4ks/ - ZŠ SZP
|
470,40 |
s DPH |
|
|
29.11.2023 |
Autocont Prešov |
|
PaedDr. Marcela Kertysová |
riaditeľka školy |
|
29.11.2023 |
|
Faktúra |
ŠJ 283/2020
|
potraviny
|
84,48 |
s DPH |
|
|
20.12.2019 |
JV Gastro |
ŠJ |
Kostrabová M |
ved. ŠJ |
|
20.12.2019 |
|
Faktúra |
ŠJ 282/2020
|
potraviny
|
201,79 |
s DPH |
|
|
20.12.2019 |
Milk Agro |
ŠJ |
Kostrabová M. |
ved. ŠJ |
|
20.12.2019 |
|
Faktúra |
ŠJ 281/2020
|
potraviny
|
317,18 |
s DPH |
|
|
20.12.2019 |
Jednota Prešov |
ŠJ |
Kostrabová M |
ved.ŠJ |
|
20.12.2019 |
|
Faktúra |
ŠJ 279/2020
|
potraviny
|
1 242,26 |
s DPH |
|
|
20.12.2019 |
Wastex |
ŠJ |
Kostrabová M |
ved. ŠJ |
|
20.12.2019 |
|
Faktúra |
9/2020
|
Finančný spravodajca
|
32,57 |
s DPH |
|
|
14.01.2020 |
PP Žilina |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
20.01.2020 |
|
Faktúra |
ŠJ 278/2019
|
potraviny
|
122,56 |
s DPH |
|
|
20.12.2019 |
Bidfood |
ŠJ |
Kostrabová M |
ved. ŠJ |
|
20.12.2019 |
|
Faktúra |
SJ 277/2020
|
potraviny
|
76,04 |
s DPH |
|
|
18.12.2019 |
Wastex |
ŠJ |
Kostrabová M |
ved. ŠJ |
|
18.12.2019 |
|
Faktúra |
ŠJ 276/2020
|
potraviny
|
383,76 |
s DPH |
|
|
18.12.2019 |
MarcoDia |
ŠJ |
Kostrabová M. |
ved. ŠJ |
|
18.12.2019 |