Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 246/2018 Plyn 08/2018 - ŠJ 392,00 s DPH 07.08.2018 SPP Bratislava Mgr. Janka Šimová riaditeľka školy 07.08.2018
Faktúra 247/2024 Vedenie športových krúžkov - ZŠ VP 204,00 s DPH 27.06.2024 OŠK Kapušany PaedDr. Marcela Kertysová riaditeľka školy 27.06.2024
Faktúra 174/2020 Mobilný telefón - ZŠ 45,22 s DPH 17.06.2020 Slovak Telekom Bratislava Mgr. Janka Šimová riaditeľka školy 17.06.2020
Faktúra 173/2020 Zrýchlenie a vyčistenie notebookov, výmena pamäti, reinštalovanie Windows, inštalácia projekt. - MŠ 440,80 s DPH 15.06.2020 Maroš Nazarej Mgr. Janka Šimová riaditeľka školy 15.06.2020
Faktúra ŠJ 85/2020 Potraviný 132,99 s DPH 2020301047 11.06.2020 Agro Branisko ŠJ Mgr. Onofrejová ved. ŠJ 12.06.2020 12.06.2020
Faktúra ŠJ84/2020 Potraviný 46,80 s DPH 1020200201 11.06.2020 HORESKO, s.r.o. ŠJ Mgr. Onofrejová ved. ŠJ 12.06.2020 12.06.2020
Faktúra 83/2020 Potraviný 165,73 s DPH 2020301001 11.06.2020 Agro Branisko ŠJ Mgr. Onofrejová ved. ŠJ 09.06.2020 12.06.2020
Faktúra 82/2020 Potraviný 124,50 s DPH 1020200196 08.06.2020 HORESKO, s.r.o. ŠJ Mgr. Onofrejová ved. ŠJ 08.06.2020 12.06.2020
Faktúra 81/2020 Potraviny 134,09 s DPH 5202001043 08.06.2020 EASTFOOD ŠJ Mgr. Onofrejová ved. ŠJ 09.06.2020 12.06.2020
Faktúra Šj 80/2020 potraviný 105,42 s DPH 5202001083 08.06.2020 EASTFOOD ŠJ Mgr. Onofrejová ved. ŠJ 09.06.2020 12.06.2020
Faktúra 172/2020 Náplň do tlačiarne - ZŠ 312,00 s DPH 11.06.2020 APL Prešov Mgr. Janka Šimová riaditeľka školy 11.06.2020
Faktúra 171/2020 Vlajka SR - ZŠ 41,20 s DPH 10.06.2020 Gajdoš Gabriel - Reprezent Mgr. Janka Šimová riaditeľka školy 16.06.2020
Faktúra 170/2020 Telefón - ZŠ 19,76 s DPH 10.06.2020 Slovak Telekom Bratislava Mgr. Janka Šimová riaditeľka školy 10.06.2020
Faktúra 169/2020 Hyg. prostriedky - ZŠ 95,04 s DPH 10.06.2020 ILLE Skalica Mgr. Janka Šimová riaditeľka školy 10.06.2020
Faktúra 246/2024 Čistiace a dezinf. prostriedky - ZŠ 613,20 s DPH 27.06.2024 Farby- laky- drogéria Kapušany PaedDr. Marcela Kertysová riaditeľka školy 27.06.2024
Faktúra 168/2020 Časopis Predškolská výchova - MŠ 3,60 s DPH 09.06.2020 Slovenská pošta Banská Bystrica Mgr. Janka Šimová riaditeľka školy 09.06.2020
Faktúra 167/2020 Časopis Vychovávateľ - ŠKD 6,00 s DPH 08.06.2020 Slovenská pošta Banská Bystrica Mgr. Janka Šimová riaditeľka školy 08.06.2020
Faktúra Šj 87/2020 potraviny 14,04 s DPH 2020301125 18.06.2020 HORESKO, s.r.o. ŠJ Mgr. Onofrejová ved. ŠJ 18.06.2020 18.06.2020
Faktúra 166/2020 Časopis Geografia - ZŠ 10,00 s DPH 08.06.2020 EPL s.r.o. Bratislava Mgr. Janka Šimová riaditeľka školy 08.06.2020
Faktúra 165/2020 Zásobník na skladané ručníky - ZŠ 108,00 s DPH 08.06.2020 Peter Barbas-PEBA Mgr. Janka Šimová riaditeľka školy 08.06.2020
zobrazené záznamy: 1-20/12082