|
|
Faktúra |
104/2020
|
Školské potreby pre žiakov v HN - ZŠ
|
215,80 |
s DPH |
|
|
25.03.2020 |
APL Prešov |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
25.03.2020 |
|
|
Faktúra |
284/2021
|
Reproduktory Trust Arys Compact RGB 2.0 /9ks/-ZŠ
|
174,91 |
s DPH |
|
|
09.09.2021 |
NAY a.s. |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
278/2021
|
Plyn - 09/2021 - ZŠ
|
1 381.00 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
SPP Bratislava |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
279/2021
|
Plyn - 09/2021 - MŠ
|
286,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
SPP Bratislava |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
280/2021
|
Plyn - 09/2021 - ŠJ
|
396,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
SPP Bratislava |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
281/2021
|
Rekonštrukčné práce budovy "B" - ZŠ
|
613,76 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
Michal Andrejko |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
282/2021
|
Paravan economic 3 krídl. - ZŠ
|
70,47 |
s DPH |
|
|
07.09.2021 |
Cardinal, s.r.o. |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
283/2021
|
Stravné lístky za 08/2021 /406ks/- ZŠ+ŠKD+MŠ+ŠJ
|
1 629.98 |
s DPH |
|
|
07.09.2021 |
DOXX Žilina Kálov 356 |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
285/2021
|
Policová skrinka so zámkom /2ks/-ZŠ
|
178,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2021 |
TEMPO KONDELA, s.r.o. |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
276/2021
|
Telefón - ZŠ
|
29,08 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
Slovak Telekom Bratislava |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
286/2021
|
Rozvádzač Rac Triton 19" šedý - ZŠ
|
115,30 |
s DPH |
|
|
09.09.2021 |
Digicom , s.r.o. |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
287/2021
|
UP pre žiakov zo SZP - ZŠ
|
35,60 |
s DPH |
|
|
09.09.2021 |
Pavelčákovci s.r.o. |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
288/2021
|
El. energia 08/2021 - ZŠ "A"
|
424,12 |
s DPH |
|
|
09.09.2021 |
VSE Košice |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
289/2021
|
El. energia 08/2021 - ZŠ "B"
|
108,04 |
s DPH |
|
|
09.09.2021 |
VSE Košice |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
290/2021
|
El. energia 08/2021 - ŠJ
|
125,51 |
s DPH |
|
|
09.09.2021 |
VSE Košice |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
291/2021
|
Mobilný telefón - ZŠ
|
52,86 |
s DPH |
|
|
09.09.2021 |
Slovak Telekom Bratislava |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
277/2021
|
Telefón - ZŠ,MŠ,ŠJ
|
90,90 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
Slovak Telekom Bratislava |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
275/2021
|
Učebnice - ZŠ
|
252,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
Taktik Košice |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
293/2021
|
Mesačný prenájom kopírky TA P 2540i MFP- ZŠ
|
38,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2021 |
Autocont Prešov |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
265/2021
|
Učebnice - ZŠ
|
554,40 |
s DPH |
|
|
26.08.2021 |
VKÚ, a.s. |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
26.08.2021 |