|
Faktúra |
ŠJ 216/2019
|
potraviny
|
2 266,90 |
s DPH |
|
|
18.10.2019 |
Wastex |
ŠJ |
Kostrabová M. |
ved. ŠJ |
|
18.10.2019 |
|
Faktúra |
ŠJ188/2020
|
Potraviny
|
53,23 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
HORESKO, s.r.o. |
ŠJ |
Mgr. Onofrejová |
ved. ŠJ |
08.12.2020 |
14.12.2020 |
|
Faktúra |
422/2020
|
Stravné lístky za 11/2020 /78 ks-dodatok/ - ZŠ
|
317,98 |
s DPH |
|
|
17.12.2020 |
DOXX Žilina Kálov 356 |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
17.12.2020 |
|
Faktúra |
421/2020
|
UP Tv+diplomy - ZŠ /vzd.p./
|
318,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2020 |
A4ka, s.r.o., Prešov |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
16.12.2020 |
|
Faktúra |
420/2020
|
Dezinfekčná germicídna ultrafialová lampa s časovačom -ZŠ
|
119,96 |
s DPH |
|
|
16.12.2020 |
LEDart s.r.o. |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
16.12.2020 |
|
Faktúra |
419/2020
|
Volejbalové lopty, vozíky na lopty - ZŠ
|
830,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2020 |
Volejbal, s.r.o. |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
16.12.2020 |
|
Faktúra |
418/2020
|
Materiál na údržbu - ZŠ
|
106,43 |
s DPH |
|
|
15.12.2020 |
MANNA Slovakia |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
15.12.2020 |
|
Faktúra |
417/2020
|
Hyg. prostriedky - ZŠ
|
34,85 |
s DPH |
|
|
15.12.2020 |
ILLE Skalica |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
15.12.2020 |
|
Faktúra |
416/2020
|
Mobilný telefón - ZŠ
|
45,22 |
s DPH |
|
|
15.12.2020 |
Slovak Telekom Bratislava |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
15.12.2020 |
|
Faktúra |
415/2020
|
Bezdotykový teplomer BOKANG BK 8005 /2 ks/ - ZŠ
|
170,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2020 |
PD - Habura |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
15.12.2020 |
|
Faktúra |
414/2020
|
Kuchynské potreby - ŠJ /HN-0,05 Eur/
|
99,50 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
Eurogastrop Prešov |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
14.12.2020 |
|
Faktúra |
ŠJ193/2020
|
Potraviny
|
132,01 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
AGRO Branisko |
ŠJ |
Mgr. Onofrejová |
ved. ŠJ |
28.12.2020 |
14.12.2020 |
|
Faktúra |
ŠJ192/2020
|
Potraviny
|
180,71 |
s DPH |
|
|
11.12.2020 |
ATC Košice |
ŠJ |
Mgr. Onofrejová |
ved. ŠJ |
24.12.2020 |
14.12.2020 |
|
Faktúra |
ŠJ191/2020
|
Potraviny
|
194,89 |
s DPH |
|
|
11.12.2020 |
INMEDIA |
ŠJ |
Mgr. Onofrejová |
ved. ŠJ |
25.12.2020 |
14.12.2020 |
|
Faktúra |
ŠJ190/2020
|
Potraviny
|
60,87 |
s DPH |
|
|
11.12.2020 |
AGRO Branisko |
ŠJ |
Mgr. Onofrejová |
ved. ŠJ |
24.12.2020 |
14.12.2020 |
|
Faktúra |
ŠJ189/2020
|
Potraviny
|
231,60 |
s DPH |
|
|
11.12.2020 |
Fish Brokers |
ŠJ |
Mgr. Onofrejová |
ved. ŠJ |
08.12.2020 |
14.12.2020 |
|
Faktúra |
ŠJ187/2020
|
Potraviny
|
176,40 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
MarcoDia |
ŠJ |
Mgr. Onofrejová |
ved. ŠJ |
08.12.2020 |
14.12.2020 |
|
Faktúra |
424/2020
|
Pracovné listky pre deti so ŠVVP - ZŠ
|
28,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2020 |
RAABE Slovensko, Bratislava |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
21.12.2020 |
|
Faktúra |
407/2020
|
Hyg. prostriedky - ZŠ
|
95,04 |
s DPH |
|
|
09.12.2020 |
ILLE Skalica |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
09.12.2020 |
|
Faktúra |
401/2020
|
Plyn 12/2020 - ZŠ
|
1 767,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2020 |
SPP Bratislava |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
08.12.2020 |